6月份的时候我将在建工程结转固定资产,做分录的时候写成,借固定资产18000贷在途物资18000,现在理12月的账才发现该怎样处理呢?

小笨猪♂小幸福
于2018-01-19 11:25 发布 1446次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论
做借:在途物资 18000 贷:在建工程 18000
2018-01-19 11:25:56
你好,是的,
2019-12-11 21:43:29
你好,是对 的
固定资产是入账的次月开始计提折旧
2017-08-16 14:56:52
同学,你好
你在录固定资产卡片时,生成的分录,是借:固定资产 贷:在建工程 吗?
如果是,你看下你购入固定资产的时间,是不是去年12月,如果是,今年一月要提折旧,才能平账
2020-12-15 09:51:25
你好 借库存现金1000 贷 固定资产 1000
2019-10-14 14:13:40
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