送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-19 11:23

你好,是可以用这个资金支付的

9447707 追问

2018-01-19 11:44

老师,这个不算抽逃资金吧

邹老师 解答

2018-01-19 11:46

你好,不属于抽逃出资的

9447707 追问

2018-01-19 13:11

请问老师法人租了一大片场地,然后分一小部分出租给我们,他是跟居委会租的,他们给他开发票,现在我们也想拿到租赁发票,这个是谁给我们呢?

邹老师 解答

2018-01-19 13:16

你好,找法人代表给单位开具租金发票

9447707 追问

2018-01-19 13:36

老师,法人公司没有出租房屋这块业务怎么办?

邹老师 解答

2018-01-19 13:37

你好,是法人个人去给公司代开租金发票

9447707 追问

2018-01-19 14:01

老师,这样税费高吗??需要什么材料呢

邹老师 解答

2018-01-19 14:04

你好,税局会根据当地规定的征收率征收相关税款 
材料就是法人代表身份证,租赁合同,你公司开票资料

9447707 追问

2018-01-19 14:07

不是法人公司给我们开的发票吗??为什么是个人??他们是以公司名义出租给我们

邹老师 解答

2018-01-19 14:14

你好,以公司名义出租给你们 就需要以公司名义开具发票的 
我之前是根据法人租了一大片场地,然后分一小部分出租给我们,这个判断是个人出租,而不是公司出租

9447707 追问

2018-01-20 09:26

请问下老师,我们单位16年多提了费用,税费少交了,现在才发现,要怎么办呢16年做的是亏损亏的有点多

邹老师 解答

2018-01-20 09:31

你好,在做16年汇算清缴对多提的费用做纳税调整增加处理

9447707 追问

2018-01-20 09:54

老师我不懂怎么做纳税调增

邹老师 解答

2018-01-20 09:59

你好,比如你费用正常是100,你多计提了20,你账面按120扣除,汇算清缴对20的部分做纳税调整增加处理

9447707 追问

2018-01-20 10:14

老师,16年所得税汇算的时候填错了,现在能不能去税务局改下

邹老师 解答

2018-01-20 10:20

你好,可以去税局做汇算清缴更正申报的

9447707 追问

2018-01-20 10:29

老师您觉得做纳税调增好,还是去改报表好呢

邹老师 解答

2018-01-20 10:30

你好,做汇算清缴更正申报

9447707 追问

2018-01-20 10:33

因为是16年错了,这样去找税务局会不会被他说,怎么现在才来更正??

邹老师 解答

2018-01-20 10:34

你好,可能会被说,但是错误了还是需要做更正申报的

9447707 追问

2018-01-20 10:37

老师,请问下我们有一笔收入,费用只有发放工资还有一些基本开办费这样,然后发工资又部分是给老师的钱,这些是不是只要做个工资表就可以<br>

邹老师 解答

2018-01-20 10:38

你好,针对工资方面的支出,做工资表做计提,支付分录就是了

9447707 追问

2018-01-20 11:01

老师,员工工资有申报个税,老师的没有,因为是在外面聘请的

邹老师 解答

2018-01-20 11:02

你好,那聘请的老师有给你单位提供劳务费发票吗

9447707 追问

2018-01-20 11:09

没有,这个要怎么做呢

邹老师 解答

2018-01-20 11:11

你好,你需要让对方提供劳务费发票,你单位才可以作为成本核算的

9447707 追问

2018-01-20 11:24

老师,我想问下,当初我们注册资本是3万法人打了6万,然后后面把钱转给你别的公司借给他,过了半年那家公司一半还银行存款,一半还现金给我们了,这样可以不

邹老师 解答

2018-01-20 11:26

你好,偿还借款最好是通过银行,因为现金偿还是容易引起怀疑真实性的

9447707 追问

2018-01-20 11:38

请问老师,法人之前转入3万注册资金,然后又转了3万借本单位使用,后面有其他公司借走6万过个2个月归还,一半给现金,一半给银行存款<br>

9447707 追问

2018-01-20 11:38

这样可以吗

邹老师 解答

2018-01-20 11:42

你好,偿还最好是通过银行,而不要是现金支付

9447707 追问

2018-01-20 11:58

不老师,有三万是他直接把钱给出纳了,那应该怎么做

邹老师 解答

2018-01-20 12:00

借;库存现金   贷;其他应收款

9447707 追问

2018-01-20 12:03

老师,他给的现金直接给法人了,当初法人一共给了6万注册资金是3万,然后借款的那个人现金直接给法人了

邹老师 解答

2018-01-20 13:57

你好,应当是偿还给公司,而不是给到法人代表

9447707 追问

2018-01-20 22:53

请问老师我们7月份申请项目了,然后7月开发票给对方,那我当月要计提吗?8月份才到账

邹老师 解答

2018-01-21 10:30

你好,7月份做收入分录,借方做应收账款 
8月份做收款分录

9447707 追问

2018-01-21 17:20

请问老师,我去年交地税的时候少交了现在怎么办

邹老师 解答

2018-01-21 17:33

你好,做补申报,补交相关税款

9447707 追问

2018-01-21 17:37

老师,要不要收滞纳金?

9447707 追问

2018-01-21 17:39

请问老师,我地税少交了,然后要去税务局重新申报少交的部分,请问,那我账要怎么做?之前计提的金额比实际支付的更多,明天去税务局更正,那我少交部分怎么补分录补哪里呢?

邹老师 解答

2018-01-21 19:37

你好,只需要做补交税款分录 
借;应交税费——相关税种  贷;银行存款

9447707 追问

2018-01-21 21:02

您好老师,我们8月份购买了税盘,然后10月份进行了抵扣,那我抵扣的分录再几月份做呢,怎么做呢?小规模的民间非盈利组织

邹老师 解答

2018-01-22 08:31

你好,在10月份 
借;应交税费——应交增值税   贷;管理费用

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你好,是可以用这个资金支付的
2018-01-19 11:23:23
如果上级及相关单位的注册资金是指定了明确用途的,不能随便使用
2021-02-21 15:30:37
同学你好 这个是不可以的
2020-12-07 09:38:51
民间非营利组织没有实收资本(注册资金)要求
2019-07-17 11:54:49
1、一般情况下,民间非营利组织收到的注册资本: 借:银行存款 贷:非限定净资产
2022-07-21 13:47:22
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