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9447707
于2018-01-19 11:18 发布 5022次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-19 11:23
你好,是可以用这个资金支付的
9447707 追问
2018-01-19 11:44
老师,这个不算抽逃资金吧
邹老师 解答
2018-01-19 11:46
你好,不属于抽逃出资的
2018-01-19 13:11
请问老师法人租了一大片场地,然后分一小部分出租给我们,他是跟居委会租的,他们给他开发票,现在我们也想拿到租赁发票,这个是谁给我们呢?
2018-01-19 13:16
你好,找法人代表给单位开具租金发票
2018-01-19 13:36
老师,法人公司没有出租房屋这块业务怎么办?
2018-01-19 13:37
你好,是法人个人去给公司代开租金发票
2018-01-19 14:01
老师,这样税费高吗??需要什么材料呢
2018-01-19 14:04
你好,税局会根据当地规定的征收率征收相关税款 材料就是法人代表身份证,租赁合同,你公司开票资料
2018-01-19 14:07
不是法人公司给我们开的发票吗??为什么是个人??他们是以公司名义出租给我们
2018-01-19 14:14
你好,以公司名义出租给你们 就需要以公司名义开具发票的 我之前是根据法人租了一大片场地,然后分一小部分出租给我们,这个判断是个人出租,而不是公司出租
2018-01-20 09:26
请问下老师,我们单位16年多提了费用,税费少交了,现在才发现,要怎么办呢16年做的是亏损亏的有点多
2018-01-20 09:31
你好,在做16年汇算清缴对多提的费用做纳税调整增加处理
2018-01-20 09:54
老师我不懂怎么做纳税调增
2018-01-20 09:59
你好,比如你费用正常是100,你多计提了20,你账面按120扣除,汇算清缴对20的部分做纳税调整增加处理
2018-01-20 10:14
老师,16年所得税汇算的时候填错了,现在能不能去税务局改下
2018-01-20 10:20
你好,可以去税局做汇算清缴更正申报的
2018-01-20 10:29
老师您觉得做纳税调增好,还是去改报表好呢
2018-01-20 10:30
你好,做汇算清缴更正申报
2018-01-20 10:33
因为是16年错了,这样去找税务局会不会被他说,怎么现在才来更正??
2018-01-20 10:34
你好,可能会被说,但是错误了还是需要做更正申报的
2018-01-20 10:37
老师,请问下我们有一笔收入,费用只有发放工资还有一些基本开办费这样,然后发工资又部分是给老师的钱,这些是不是只要做个工资表就可以<br>
2018-01-20 10:38
你好,针对工资方面的支出,做工资表做计提,支付分录就是了
2018-01-20 11:01
老师,员工工资有申报个税,老师的没有,因为是在外面聘请的
2018-01-20 11:02
你好,那聘请的老师有给你单位提供劳务费发票吗
2018-01-20 11:09
没有,这个要怎么做呢
2018-01-20 11:11
你好,你需要让对方提供劳务费发票,你单位才可以作为成本核算的
2018-01-20 11:24
老师,我想问下,当初我们注册资本是3万法人打了6万,然后后面把钱转给你别的公司借给他,过了半年那家公司一半还银行存款,一半还现金给我们了,这样可以不
2018-01-20 11:26
你好,偿还借款最好是通过银行,因为现金偿还是容易引起怀疑真实性的
2018-01-20 11:38
请问老师,法人之前转入3万注册资金,然后又转了3万借本单位使用,后面有其他公司借走6万过个2个月归还,一半给现金,一半给银行存款<br>
这样可以吗
2018-01-20 11:42
你好,偿还最好是通过银行,而不要是现金支付
2018-01-20 11:58
不老师,有三万是他直接把钱给出纳了,那应该怎么做
2018-01-20 12:00
借;库存现金 贷;其他应收款
2018-01-20 12:03
老师,他给的现金直接给法人了,当初法人一共给了6万注册资金是3万,然后借款的那个人现金直接给法人了
2018-01-20 13:57
你好,应当是偿还给公司,而不是给到法人代表
2018-01-20 22:53
请问老师我们7月份申请项目了,然后7月开发票给对方,那我当月要计提吗?8月份才到账
2018-01-21 10:30
你好,7月份做收入分录,借方做应收账款 8月份做收款分录
2018-01-21 17:20
请问老师,我去年交地税的时候少交了现在怎么办
2018-01-21 17:33
你好,做补申报,补交相关税款
2018-01-21 17:37
老师,要不要收滞纳金?
2018-01-21 17:39
请问老师,我地税少交了,然后要去税务局重新申报少交的部分,请问,那我账要怎么做?之前计提的金额比实际支付的更多,明天去税务局更正,那我少交部分怎么补分录补哪里呢?
2018-01-21 19:37
你好,只需要做补交税款分录 借;应交税费——相关税种 贷;银行存款
2018-01-21 21:02
您好老师,我们8月份购买了税盘,然后10月份进行了抵扣,那我抵扣的分录再几月份做呢,怎么做呢?小规模的民间非盈利组织
2018-01-22 08:31
你好,在10月份 借;应交税费——应交增值税 贷;管理费用
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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9447707 追问
2018-01-19 11:44
邹老师 解答
2018-01-19 11:46
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2018-01-19 13:11
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2018-01-19 13:16
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2018-01-19 13:36
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2018-01-19 13:37
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2018-01-19 14:01
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2018-01-20 09:26
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2018-01-20 10:29
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2018-01-20 11:26
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2018-01-20 11:38
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2018-01-20 11:38
邹老师 解答
2018-01-20 11:42
9447707 追问
2018-01-20 11:58
邹老师 解答
2018-01-20 12:00
9447707 追问
2018-01-20 12:03
邹老师 解答
2018-01-20 13:57
9447707 追问
2018-01-20 22:53
邹老师 解答
2018-01-21 10:30
9447707 追问
2018-01-21 17:20
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2018-01-21 17:33
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2018-01-21 17:37
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2018-01-21 19:37
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