老师,我7月支付房租费24936元,我做了借 预付账款24936,贷银行存款 8月我收到发票23748.57,税1187.43合计24936.我怎么做科目啊,我做管理费用23748.57,进项1187.43,贷预付吗? 但是这个是半年房租应该要每月分摊啊,那又该怎么做分录

颖颖和奕奕
于2023-09-10 13:54 发布 438次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2023-09-10 13:57
同学你好,可以这样做分录,也可以,借:长期待摊费用23748.57,进项1187.43,贷:预付账款,24936。再做借:管理费用,7916.19,贷:长期待摊费用,7916.19。
相关问题讨论
可以的,可以这么做的。
2023-04-12 15:08:31
同学,你好
是的,用发票复印件,摘要:2023年1月房租
2022-04-04 10:27:19
同学你好,可以这样做分录,也可以,借:长期待摊费用23748.57,进项1187.43,贷:预付账款,24936。再做借:管理费用,7916.19,贷:长期待摊费用,7916.19。
2023-09-10 13:57:42
你好,根据你的描述,是这样做分录的
2023-03-31 09:43:54
可以的,可以这么做的。
2024-12-04 16:04:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息












粤公网安备 44030502000945号


