送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-17 15:25

你好,转出一般通过其他应收款,取得费用发票才是冲销其他应收款

娟子 追问

2018-01-17 15:31

基本上都没有取得费用发票,老板一般都是这么安排我给某某转好多,

邹老师 解答

2018-01-17 15:32

你好,没有发票只能是在其他应收款挂账的

娟子 追问

2018-01-17 15:40

做内账,也写在其他应收款?

邹老师 解答

2018-01-17 15:48

你好,是的,需要取得费用单据才做费用处理的,,而不是付款了就做费用

娟子 追问

2018-01-17 15:52

意思就是只有取得了相应的发票,才根据对应的用途写对应的科目,是这个意思吧

邹老师 解答

2018-01-17 15:52

你好,是的,之前没有取得发票都是放在往来科目核算

娟子 追问

2018-01-17 16:00

明白了,我的大部分款项都是转给个人,都放在其他应收款来核算,明细科目就根据收款人来设置,是吧

邹老师 解答

2018-01-17 16:01

你好,是的,是这样处理的

娟子 追问

2018-01-17 16:04

恩,谢谢老师,非常感谢你耐心的讲解

邹老师 解答

2018-01-17 16:09

不客气,祝你学习愉快,工作顺利!

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相关问题讨论
你好 要看是什么款 比如你要付款出去的就是 借其他应付款贷银行存款 。如果是要收的 借其他应收款贷银行存款
2020-04-02 14:40:55
你好,可以这样写分录,摘要 小额的法人打款到公账 借;银行存款,贷;其他应付款,摘要可以是向法人代表借款 从公账打款到法人账户 借;其他应付款,贷;银行存款,摘要可以是偿还向法人代表 借款
2019-10-07 15:28:56
你好,这个分录应该是收往来款的啊
2019-09-05 22:36:57
第一个就可以的,只要做正确就可以
2019-08-09 10:44:54
你好!真实业务是什么?可以再借银行存款贷其他应付款
2018-09-12 09:51:30
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