送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-16 09:13

感觉不平衡呢

邹老师 解答

2018-01-16 09:24

你好,正确就是这样做分录的,你感觉不平衡的地方是?摊销贷方应当是无形资产吗?

梅花香自苦寒来 (大智若愚) 追问

2018-01-16 10:08

摊销贷方应当是无形资产  是怎么回事

邹老师 解答

2018-01-16 10:09

你好,摊销贷方应当是累计摊销,而不是无形资产的

梅花香自苦寒来 (大智若愚) 追问

2018-01-16 10:10

借:无形资产  怎么以是贷:摊销 了呢   中间没有过度科目吗 弄糊糊了

邹老师 解答

2018-01-16 10:11

你好,摊销贷方是计入累计摊销的,等无形资产处置了才这样处理 
借;累计摊销  贷;无形资产 
就像固定资产计提折旧,贷方是累计折旧,而不是固定资产一个道理的

梅花香自苦寒来 (大智若愚) 追问

2018-01-16 10:11

到了  月终了怎么处理呢

邹老师 解答

2018-01-16 10:12

你好,不需要特殊处理,只需要把损益科目结转到本年利润

梅花香自苦寒来 (大智若愚) 追问

2018-01-16 10:13

老师  我明白了  谢谢老师

上传图片  
相关问题讨论
您好,不能用长期待摊费用改成累计摊销,他的科目方向不一样,累计摊销如果没有这个科目您可以记在无形资产的累方也可以按您的方式在无形资产下设二级科目
2023-11-01 11:25:21
您好 没有这个科目的话 借:管理费用 贷:无形资产
2022-03-30 20:31:02
你好,是的。 无形资产是这样做购进,摊销分录的 
2022-01-14 09:39:38
您的账务处理正确。
2022-08-02 17:11:48
你好,借无形资产贷银行存款 分摊 借管理费用 贷累计摊销。
2024-06-28 16:38:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...