年中建帐,期初数据建在预付账款,但后期发生额都做到借管理费用,贷其他应付去了,现在怎么把它冲销衔接啊?
菲童牛宝
于2018-01-15 11:34 发布 1042次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-01-15 11:39
您好!你计入预付账款,预付账款的对方科目是什么呢
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您好!你计入预付账款,预付账款的对方科目是什么呢
2018-01-15 11:39:48

你 好,可以的。
2020-05-14 16:26:02

您好,那您这个科目错了,还有其他科目错了吗
2020-06-04 21:12:47

您好!你没转过来,资产负债表怎么平的?
2017-12-19 10:50:37

你好,你们当时建账差额是不是都放到未分配利润?
2018-10-25 10:34:09
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宋生老师 解答
2018-01-15 11:51
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2018-01-15 11:52