出纳去收费处结账的时候,他们收费的明细里面有一个是现金金额有一个是医保的金额,医保的金额我们是月底要去医保结账的,那么出纳登记日志账的时候怎么等,直接按收到的现金来等还是按门诊的收入总额来登记,,现金收入就入正数 ,然后医保的收入 没有结账的情况我就在收入哪里入一个负数这样可以的吗
侯时小
于2018-01-15 10:20 发布 1210次浏览
- 送心意
职称:
2018-01-16 09:22
学员你好,建议按实际收到的现金登记,等去医保结账的时候在确认现金的收入,可以根据收入将医保的那部分计入往来款,等收到以后在冲回。
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学员你好,建议按实际收到的现金登记,等去医保结账的时候在确认现金的收入,可以根据收入将医保的那部分计入往来款,等收到以后在冲回。
2018-01-16 09:21:50

学员你好,建议按实际收到的现金登记,等去医保结账的时候在确认现金的收入,可以根据收入将医保的那部分计入往来款,等收到以后在冲回。
2018-01-16 09:23:49

学员你好,建议按实际收到的现金登记,等去医保结账的时候在确认现金的收入,可以根据收入将医保的那部分计入往来款,等收到以后在冲回。
2018-01-16 09:22:10

直接按入账的金额作为营业额入账
手续费那个就是你们的管理费用 ——手续费
2023-11-21 17:28:38

?
2018-06-16 21:48:40
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侯时小 追问
2018-01-16 16:22
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2018-01-16 17:06