9月份开具的发票忘记作废,正常申报了,10月份申报时发现有张发票忘记作废了,做了无票收入的负数,在12月初让补交10月份的增值税这种情况我补交的税额要在增值税纳税申报表的哪里体现呢
2.20
于2018-01-13 17:38 发布 1116次浏览
- 送心意
老王老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论

你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08

不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41

你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49

还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12

你好,你的记录销售额是多少?专票还是普票的。
2021-04-01 18:21:58
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