我是7月和八月开的发票,9月费退了,怎么做反分录冲回呢,且我司是小微企业,免增的增值税我已转到营业外收入,我怎么做冲减这个营业外收入呢
天资聪润1468
于2018-01-13 10:57 发布 778次浏览
- 送心意
老王老师
职称: ,中级会计师
2018-01-13 14:35
您好,一般情况下,退回时,借;应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数 。冲减营业外收入时,借;应交税费-应交增值税,负数,贷;营业外收入,负数。
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您好,一般情况下,退回时,借;应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数 。冲减营业外收入时,借;应交税费-应交增值税,负数,贷;营业外收入,负数。
2018-01-13 14:35:03

你好!转入营业外收入就可以,税金留抵
2016-10-14 12:52:29

贵公司是小规模纳税人还是一般纳税人,34000有没有包括15000
2015-11-24 16:44:40

借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费应交增值税负数
借应交税费应交增值税负数
贷营业外收入负数
2022-07-10 20:14:36

你好,9月免征增值税需做入营业外收入
2018-10-23 11:54:37
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