送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-01-12 10:41

您好,这样可以的,如果付款时记入费用的,现在做借;相关费用,负数,借:相关费用,正数。如果当时记入往来的,现在做凭证,借;管理费用-职工教育经费,贷;相关往来科目。

。。。。。。 追问

2018-01-12 10:44

老师 11月份账我还没有钉起来  当时就是借:费用 贷:银行  能不能直接把发票贴在后面

老王老师 解答

2018-01-12 10:45

您好,也可以的,但是最好在现在做凭证处理。

。。。。。。 追问

2018-01-12 10:47

当时已经做凭证了  那要是做到2018年1月  怎么处理呢?

老王老师 解答

2018-01-12 10:50

您好,如果做到2018年,现在做借;相关费用,负数,借:相关费用,正数。

。。。。。。 追问

2018-01-12 10:54

@王老师:老师 这样做的意思就是 先冲了11月份的  借负数

老王老师 解答

2018-01-12 11:20

您好,对的。

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