公司年底要给员工发放年终奖,比如1.10日发放36000 问
同一天申报年终奖和奖金,因为你填写了工资之后不能点申报,你得保存了之后再去接着去申报年终奖,然后一块儿提交 答
老师您好,今天年我们收到国家参展补助金额如何做 问
你是参展方,收到补助 ? 答
老师好!请问资产负债表货币资金期末数是负数?是什 问
您好,这个说明账有问题,要查下这个明细科目 答
老师请问一下内账的固定资产可以按照一个总的金 问
您好内账的话一般是按照全额入账 答
老师你好,我们公司自建厂房,这个房产税怎么交?是每 问
从价计税,税率是1.2%,通常是季度申报 答

,结转增值税分录,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。待抵扣抵扣时,借;应交税费-应交增值税-进项,贷:应交税费-待抵扣增值税。,这些东西用金额写一下分录?
答: 如果要写金额就必须放在具体的题目中,这样直接写金额是没办法写的。
一般纳税人:5月销售额1000,销项115.05,6月采购进项69.03,6月7申报增值税时进项全额抵扣,老师分录这样做,对吗抵扣增值税: 借:应交税费-应交增值税-销项税115 贷:应交税费-应交增值税-进项税 69.03 应交税费—应交增值税—转出未交增值45.97 转出未交增值税:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 45.97 贷:应交税费—未交增值税 45.976月抵扣时:借:应交税费—未交增值税 45.97贷:银行存款45.97
答: 你好 是的 就是这样来做分录的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,假设我这个月还有未抵扣完的进项税,那么我需要把未抵扣完的进项税做账务处理嘛?是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额吗?还是说未抵扣的不用处理呢?只把抵扣的转入应交税费-应交增值税-转出未交增值税呢?我是一般纳税人
答: 您好,年底了,按抵扣的转入应交税费-应交增值税-转出未交增值税。









粤公网安备 44030502000945号



xyz 追问
2018-01-11 19:37
袁老师 解答
2018-01-11 21:07
xyz 追问
2018-01-11 21:15
袁老师 解答
2018-01-11 21:46