你好,我在国家税务总局电子税务局上开了一张专票, 问
你好,新开具的发票数据同步到全量发票查询中需要一定时间,尤其是在批量开具或高峰期可能延迟更久。建议等待24-48小时后再次查询。 答
我看不懂前任会计的账务,她每月未交增值税和实际 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们是外贸公司,有运费和代理报关费用,这个费 问
那个计入销售费用就行 答
老师,请问有没有搞定应收应付功能强大一点的表格 问
你好,这个得具体根据要求设计表单 答
老师,你好!公司为小规模,2024年第一季预缴了企业所 问
可以更正 2024 年第一季企业所得税表。因项目 A 是跨期项目(3-10 月),第一季收的 40 万若不符全额确认收入条件,更正表可调整收入额、纠正预缴偏差,带合同等资料去主管税局申请,多缴的 8500 元可在汇算清缴时一并申请退税或抵后期税款。 答

九月银行付款一笔账应该做制造费用,当时做的销售费用,在12调账应该怎么调?
答: 借:销售费用 贷:制造费用
2018年的一笔账本来应该走长期待摊费用的,做错了,做成了制造费用。想2019年一月份调账。应该怎么调。
答: 你以后通过1000年度损益调整科目T制造费用做红字冲销。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,2月有笔预付账款分录做错了,付款时发票没收到,付款时:借预付账款 贷银行存款。当月又做了笔分录:借制造费用-低值易耗品 贷预付账款3月收到发票时又重新做了笔:借制造费用-低值易耗品 应交税费 贷预付账款变成现在预付账款在贷方,应该怎么调整过来呢?
答: 您好 把3月的分录红字冲销 然后做 借 制造费用~低值易耗品 借方红字 借 应交税费~应交增值税~进项税额 借方蓝字


sunny 追问
2018-01-11 15:11
张艳老师 解答
2018-01-11 15:21
sunny 追问
2018-01-11 15:29
张艳老师 解答
2018-01-11 15:31
sunny 追问
2018-01-11 15:49
张艳老师 解答
2018-01-11 15:52
sunny 追问
2018-01-11 16:13
张艳老师 解答
2018-01-11 16:14