送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-08-08 16:43

你好,之前认证抵扣了吗?如果是的话可以的。

微信用户 追问

2023-08-08 16:55

老师这个是不是因为增值税计提多了

郭老师 解答

2023-08-08 16:57

你好,这个不是机体多了,你看一下你们是不是有留底。

微信用户 追问

2023-08-08 16:59

上面追问错问题了,


是的,之前抵扣了,现在开了部分红冲发票。

郭老师 解答

2023-08-08 17:00

你好,那留着以后抵扣就可以的。

微信用户 追问

2023-08-08 17:03

啥意思,负数发票怎么留着以后抵扣?

郭老师 解答

2023-08-08 17:03

你好,主表里面有一个刘迪,你填写了销项税额,销项额之后,它自动抵扣,不需要你额外操作呀。

微信用户 追问

2023-08-08 18:35

我这个是供应商开给我红字发票,申报的时候进项怎么填呢?

郭老师 解答

2023-08-08 18:38

附表二二十行里面填写的。

郭老师 解答

2023-08-08 18:39

如果你的进项已经抵扣了

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你好,之前认证抵扣了吗?如果是的话可以的。
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