送心意

venus老师

职称中级会计师

2023-08-07 15:49

借应交税费应交增值税(销项税额)


贷应交税费应交增值税(进项税额)
应交税费未交增值税。

夏花花 追问

2023-08-07 15:52

老师,上个月工伤保险费用计提7.1,但是实际缴纳7.73,这个分录应该怎么做?

venus老师 解答

2023-08-07 15:55

如实做,看为什么多缴了,是不是少计提了

夏花花 追问

2023-08-07 15:58

对,就是少计提了,要补提吗老师?

venus老师 解答

2023-08-07 16:00

对的,你要补提,然后平了

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相关问题讨论
普通发票不需要做应交税费的,直接借银行存款贷主营业务收入就可以的
2022-05-11 08:39:38
你好 不是的,但是一个月计提多次增值税很少见的
2022-01-19 21:01:37
你好,一般是这样的, 增值税计提和缴纳会计分录: 1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金,上月交纳时: 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
2022-03-22 17:11:58
转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 缴纳增值税,借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2022-04-03 22:07:26
你好,是一般纳税人单位,根据销项税额、进项税额做相应的结转分录吗?
2021-10-23 19:32:59
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