收到A单位供应商给的票据,然后转让支付给B单位供应商 这两个分录怎么怎么做? A单位是供应商,不是客户,是我们之前有多付款,对方找零似的,用票据支付给我们这个分录怎么做?

Q
于2023-08-07 14:08 发布 470次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-08-07 14:09
你好; 那你之前多付款的科目 挂的应付账款借方还是什么科目; 我才好判断科目的
相关问题讨论
应收票据和应付票据的区别和联系
2023-06-27 14:14:10
您好
题目问的应收票据哈 没有问银行存款
2024-06-17 17:18:53
什么原因出现了负数,这个不会出现负数的。
2024-06-11 10:27:04
您好,这个的话需要,需要写的,二级科目写具体票据对应单位
2024-04-17 22:15:02
你好,是对方开具的承兑汇票?
2023-10-27 16:07:17
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2023-08-07 14:13