收到A单位供应商给的票据,然后转让支付给B单位供应商 这两个分录怎么怎么做? A单位是供应商,不是客户,是我们之前有多付款,对方找零似的,用票据支付给我们这个分录怎么做?

Q
于2023-08-07 14:08 发布 507次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-08-07 14:09
你好; 那你之前多付款的科目 挂的应付账款借方还是什么科目; 我才好判断科目的
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应收票据和应付票据的区别和联系
2023-06-27 14:14:10
同学,你好
主要是商业汇票
2024-06-04 15:01:30
您好,1121是应收票据, 1122是应收账款
2024-04-17 22:06:14
同学你好
就是这种的
2024-03-18 15:39:46
您好,这个是按照5000的哈这个
2023-09-11 20:42:15
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2023-08-07 14:13