老师,我们公司采购货物,是先付钱,货也没到呢,发票也没开,我就做分录借:应付账款-暂估应付款 贷:银行存款,那等货回来了,发票也开回来了,我要怎么做分录啊
????姚姚姚儿
于2023-08-02 11:42 发布 1080次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2023-08-02 11:44
付款的时候借预付账款贷银行存款。
收到商品和发票,借库存商品贷预付账款。
相关问题讨论
学员您好,您的预付只能来发票以后冲掉,而且你现在摆的应付账款科目也不对,这样会有借方余额
2022-03-18 09:54:21
同学您好! 当发生借银行存款贷应付账款的会计分录时,应付账款的金额会增加。这是因为该分录反映了公司收到银行存款,同时确认了尚未支付给供应商的款项,即应付账款。因此,应付账款变多表示公司尚欠供应商的货款增加。
2024-03-07 16:01:03
你好; 1. 可以的。 但是你必须要列清楚原因和明细 然后去做调整; 特别是涉税 部分 要去改申报表和报表; 到时要 修改才行的
2022-02-22 09:10:46
你好,红冲是借方用红字
2023-11-20 10:25:47
同学您好,后面借贷银行存款的分录就不用做了,这笔业务不会影响银行存款的发生额
2023-11-08 11:27:51
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