这个上面的其他应收款该怎么处置啊?人都不在的,也没有在公司,当时是为了给会计公司付费用从银行账上转的!3400的两笔都是!做了应收处理的,该放着还是年末处理掉啊?怎么处理??
糖小妖
于2018-01-09 15:50 发布 585次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

这个应该做劳务费的
2018-01-09 17:41:16

你好这个可以,可以这样,
2021-06-17 08:35:15

您好,能做到其他应收款科目下。
2017-03-08 20:31:51

你好,先收到人家的钱,用其他应付款,如果你们单位先支付了用气材应收款。
2023-02-06 18:28:07

你好,通过借:其他应收款,贷:银行存款,再报销冲抵其他应收款,
2020-05-18 11:18:13
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