2024年销售收入11,653,105.14,业务招待费7702.2,那 问
同学,你好 业务招待费,账载金额7702.2,税收金额4621.32 答
老师,请问一下,我们公司是另外一个公司的股东,我们 问
你好需要开具发票的这个投资 答
老师你好!有“纳税人财务、会计制度或纳税人财务 问
你好,学堂没有这个了。 现在电子税务局上面不是自己输入这些信息就可以了吗? 答
老师2024年1月取得2023年第四季度的股金分红,可以 问
同学,你好 23年计提了吗? 答
老师 对方客户市建筑工程公司 他们没有劳务资质 问
对方承接的是劳务就可以开劳务发票 答

公司社保审计后补交社保款,这个分录怎么做啊?要把个人补觉部分计入职工薪酬吗?公司补交的怎么做?
答: 计入管理费用--社保费
比如4月,当月工资这样做的,计提,1. 计提,借:管理费用-工资800管理费用-公司社保 200贷:应付职工薪酬 -工资 800应付职工薪酬-公司社保2002.当月发工资,借:应付职工薪酬-工资800贷:其他应收款-个人社保 100银行存款 7003.交社保借:应付职工薪酬-公司社保 200其他应收款-个人社保 贷:银行 300这步,应付职工薪酬都抵了余额0。然后4月又做一笔补交3月的个人社保,会计分录要怎么做?单单交个人社保,3月也没计提,公司社保部分减免
答: 补交3月的个人社保,做 借:其他应收款--个人社保 贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,公司为员工交纳社保,做分录时计提单位部分借:管理费用一单位社保 贷:应付职工薪酬一单位社保交款时:借:应付职工薪酬一单位社保 借:其他应收款一个人贷:银行存款享受西部政策,单位和个人交的社保全部退回,打到公司帐上,然后,公司交的归公司,个人交的归个人,请问退回的分录怎么做分录?
答: 同学你好 原分录负数红冲


pepper 追问
2018-01-09 14:28
袁老师 解答
2018-01-09 14:32