- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2023-07-26 10:25
你好,就是做你原来相反的分录就可以了。
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对的,是的,你可以做也可以不用做啊,为了避免重复,你可以做
和你抵扣增值税没有关系的
2023-08-25 20:43:44
红冲分录的不是原样进项冲,而是类似这样
借:原材料 负数
贷:应付账款 负数
应交税费-增值税-进项下月 正数
2022-10-08 15:55:02
您好
计入应交税费-待认证进项税额科目
2022-05-28 13:53:05
你好,出口商品进项税额
借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
2022-05-05 13:39:53
您好
请问当时认证抵扣的时候没有写分录吗
2024-08-31 11:03:04
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