送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2023-07-25 23:05

你好,学员
借管理费用

贷其他应付款

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相关问题讨论
报销金额填8.7,
2019-01-29 09:44:51
你好,根据你的描述,不需要的。等到实际支付的时候再填写的
2020-12-15 15:24:43
如图,当月发生费用,已经入账未支付,等到次月支付的时候,在支付的那个凭证后面付什么单据有要求吗?报销人用白纸写的收到条可以吗?
2016-03-04 14:47:58
借;管理费用 贷;银行存款 5000 借;银行存款 贷;管理费用 2000
2017-05-11 15:20:44
你好,员工报销了,垫付的话肯定会先把办公费的发票给你,你先入账,然后贷方挂其他应付款,等到时寄给员工,付钱的时候再借其他应付款贷银行存款。
2022-02-12 14:42:50
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