收到工程款的会计分录是不是这样做?借:银行存款200000 贷:工程结算-XX项目 194174.76 应交税费-应交增值税5825.24(小规模)
阿花
于2018-01-08 16:02 发布 823次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

你好!你的问题是什么呢
2019-06-27 15:26:17

你好 你开票出去 可以直接贷方有主营业务收入核算的。
2021-03-22 15:34:23

你好,预交,借:交应税费-应交增值税,贷:银行存款,不需要做月末结转到未交增值税
如果确认了收入就
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-05-10 17:32:43

您好!不是,代开也是要计提的。
借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等
借应交税费-应交增值税/城建税等 贷银行存款等。
2017-12-15 11:28:14

你好,是的这样做结转,缴纳分录的
2018-02-01 10:27:13
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