送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2023-07-19 23:27

同学你好,1.打开全电发票系统,找到需要进行红冲操作的发票哦。2.在发票详细页面中,点击红冲按钮。3.确认需要进行红冲的金额和原因,并点击提交按钮。4.系统会自动将红冲部分(即需要退回的金额)从原发票中扣除,并生成一张新的红冲发票,金额为原发票中需要退回的部分。5.完成上述步骤后,您可以在系统中查看并下载新生成的红冲发票。

优雅的柚子 追问

2023-07-20 08:00

老师,我试了一下,操作未成功哦,是不是只有对认证过了的发票才可以部分红冲?

王雁鸣老师 解答

2023-07-20 08:05

同学你好,如果认证了的,必须购买方提交红冲信息表了,可以问问购买方是否认证了。

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相关问题讨论
您好,这种情况你看看是不是,红字信息表没有审核。或者已开的发票没有上传。
2023-11-03 12:37:51
开出来的,当时可以作废。
2022-08-11 11:13:48
您好 开错了红冲发票 当月作废发票重开就好了
2022-08-11 11:16:28
您好,只要是正常需要红冲,没有问题。
2020-06-17 22:32:46
对于这种会计差错,如果报表未对外报出,不影响其他的话,就这个月改, 如果已经报出了,下个月再调整回来咯。 调整方式,就是红字冲销,再蓝字做一遍。
2020-04-09 11:35:03
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