送心意

李老师2

职称中级会计师,初级会计师,CMA

2023-07-19 16:11

你的想法是可以的,但是需要注意的是,这种做法在会计处理上可能会有一些风险。因为你是先用工资表入成本冲销暂估,然后再等待劳务款到账后再付款,这在一定程度上违反了实物实收实付的原则。如果劳务款一直没有到账,那么你的成本就会出现偏差。所以,我建议你最好是等劳务款到账后再进行冲销。

毀若亦 ♡ 追问

2023-07-19 16:11

那如果我现在就用工资表入成本冲销暂估,然后劳务款到账后再付款,这样做有什么具体的风险吗?

李老师2 解答

2023-07-19 16:11

具体的风险主要有两个方面。一是如果劳务款一直没有到账,那么你的成本就会出现偏差,这可能会影响你的财务报表的准确性。二是这种做法可能会被财务审计发现,如果审计认为这种做法不符合会计原则,可能会对你的公司产生不利影响。所以,我还是建议你最好是等劳务款到账后再进行冲销。

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你的想法是可以的,但是需要注意的是,这种做法在会计处理上可能会有一些风险。因为你是先用工资表入成本冲销暂估,然后再等待劳务款到账后再付款,这在一定程度上违反了实物实收实付的原则。如果劳务款一直没有到账,那么你的成本就会出现偏差。所以,我建议你最好是等劳务款到账后再进行冲销。
2023-07-19 16:11:23
你好;  对的; 你 科目不对;   要走应付职工薪酬科目去做   
2023-05-18 17:35:18
今年就不冲成本了 借:应付账款-暂估 700000       应交税费-增值税-进项 91000     贷:应付账款-供应商791000
2022-03-29 11:14:18
你好,如果你们单位能用得上,可以的,作家邮费的话得需要单位有车。
2022-03-31 16:07:54
您好,把今年收到的90万发票附到去年暂估后面这个也是可以的, 多暂估的10万成本,是在今年记 借未分配利润-10万,贷应付账款-10 (这个分录是负数,应付账款才能平的)
2024-07-14 14:52:31
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