送心意

职称

2018-01-08 10:18

学员你好,你可以把他之前入账的凭证做调整。增加相应的二级科目,不影响财务报表的,都是在应交税费下面的明细科目。你可以在年底把进项和销项做一次性调整的。缴纳增值税时:借:应交税费-应交增值税-未交增值税。

空白格 追问

2018-01-08 10:25

谢谢老师 还有她从2016年营改增之后一直是这样处理的  我现在在2017年底调整的话会不会有问题呢?

解答

2018-01-08 10:48

@空白格:可以追溯调整的。可以通过以前年度损益调整科目来调账。希望帮到你。

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你好,你的意思是你留底抵扣后本期不用缴纳增值税吗?
2020-01-10 11:04:27
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
嗯,是这样,前面不是缴纳时,是计提,后面缴纳
2021-05-25 22:40:54
还要吧进项税、销项税结转到转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费-未交增值税,贷银行存款
2019-09-02 15:58:23
是的。就是这样老做分录的 
2021-08-16 13:01:05
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