送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-01-05 19:51

您好,计提电费会计分录,借;管理费用-电费等科目,贷:应付账款-XXX供电局。

阿丹 追问

2018-01-05 20:01

本月:借 制造费用 100 
            贷 应付账款—供电局 100 
        借  应付账款—供电局 117 
             贷  银行存款 117 
那我下个月电费发票抵扣了要怎么做帐

王雁鸣老师 解答

2018-01-05 20:04

您好,下月来了发票,先冲借;制造费用,负数100,贷:应付账款-供电局,负数100。再根据发票,借:制造费用,100,应交税费-应交增值税-进项,17,贷;应付账款-供电局,117。

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相关问题讨论
您好,计提电费会计分录,借;管理费用-电费等科目,贷:应付账款-XXX供电局。
2018-01-05 19:51:40
借应交税费增值税加计扣除贷其他收益/营业外收入。
2020-06-17 16:54:32
你好 借固定资产 应交税费应交增值税 贷银行存款
2022-03-06 17:07:36
付款时借预付账款贷,银行存款摊销时借管理费用等贷预付账款,每个月都做一样的,这个摊销分录如果是专用发票,可以一次抵扣记入进项
2020-08-06 09:42:05
同学,你好 你要给保险公司开发票吗?
2021-04-29 11:08:04
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