麻烦问一下物业公司当时预收的物业费,当时做的预收账款。想等到12月份的时候转收入,现在6月份开了份普通发票,这个要怎样入账?

优雅的柚子
于2023-07-11 18:26 发布 558次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-07-11 18:30
借预收账款,贷主营业务收入、应交税费。
相关问题讨论
借预收账款,贷主营业务收入、应交税费。
2023-07-11 18:30:29
您好!这个计入你们的主营业务成本或者管理费用,看具体在你们公司做的是什么事情
2024-04-07 13:48:56
同学您好,当公司收到物业退款及红字发票并计入预付账款时,可进行以下账务处理:
收到红字发票时:
借:预付账款(红字)
贷:相关费用科目(如管理费用等,红字)
这一步骤是冲减原来计入费用的金额以及对应的预付账款金额。红字表示冲减。
2024-08-30 15:25:32
你好 一般这种情况外账是不做处理的哈
2024-01-11 10:34:49
借银行存款
贷预收账款
按月确认收入
借预收账款
贷主营业务收入
应交税费
2023-06-15 16:42:09
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