我公司12月份成立的公司,开了三张金税盘发票,两张普票,一个设备,一个技术维护费,一张设备发票200,12月没有业务,这三张发票怎么做账,要是做上应纳税额就是-860了,专票还要认证吗?我们12月没有业务,增值税主表怎么填写?要是填上,应纳税额就是-860了不填的话有两张普票,1月份就入不了账了吧,专票那张还要认证码?还是跟普票一起全额递减,不需要认证呢

琴琴
于2018-01-05 11:26 发布 701次浏览
- 送心意
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是的
企业发生增值税税控系统专用设备技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减
2019-09-13 11:37:16
您好
技术维护费需要每年都交 每年都可以全额抵扣
2019-01-10 19:14:34
同学,你好,填写附表四,和主表23行
2020-05-11 11:00:54
你好,你有税控服务费支出就可以抵扣,查看管理费用或者应交税费――应交增值税――减免税额
2018-10-17 21:09:06
可以全额冲减应交税费-应交增值税是的,需要设备是专票,第一次购买
2019-06-13 17:34:48
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