老师好,小规模由于2023年4月酒店翻新,4月完工,然后5月和6月付款,4月份完工摊销费用,借主管业务成本,贷长期待摊费用,导致4月份账上长期待摊费用是负数,5月和6月支付了款账,借长期待摊费用,贷银行存款,5月和6月是借方余额正数,只有4月份是负数,这样正常吗
学无止境
于2023-07-07 11:39 发布 516次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2023-07-07 11:39
你好, 同学,是这样的
相关问题讨论

你好,是的,可以这样处理的,
2020-04-15 11:10:27

您好
你书写的分录正确的
2019-01-11 08:25:11

现在调整长期待摊费用减少 借长期待摊费用(负数),贷应付账款(负数),金额填减计入长期待摊费用中的金额
2016-12-14 16:01:12

是的,是这样做摊销分录
2018-11-04 10:47:43

还在预付里面,是否还没有收到发票,可以收到发票后在进行摊销
2018-07-23 10:59:01
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学无止境 追问
2023-07-07 11:41
venus老师 解答
2023-07-07 11:42