老师好,小规模由于2023年4月酒店翻新,4月完工,然后5月和6月付款,4月份完工摊销费用,借主管业务成本,贷长期待摊费用,导致4月份账上长期待摊费用是负数,5月和6月支付了款账,借长期待摊费用,贷银行存款,5月和6月是借方余额正数,只有4月份是负数,这样正常吗

学无止境
于2023-07-07 11:39 发布 696次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2023-07-07 11:39
你好, 同学,是这样的
相关问题讨论
您好
你书写的分录正确的
2019-01-11 08:25:11
同学,你好
嗯嗯,可以的
2022-02-21 11:06:36
您好,是的,您的理解非常正确
2022-01-09 08:27:21
支付全年房租时:借:长期待摊费用 贷:银行存款
摊销时:借:管理费用或制造费用(看租赁的使用对象) 贷:长期待摊费用
2022-01-17 11:20:38
你好, 同学,是这样的
2023-07-07 11:39:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号



学无止境 追问
2023-07-07 11:41
venus老师 解答
2023-07-07 11:42