老师您好,我们外贸企业,有一报关单 货全部退回,后期 我们又重新发了一批货,但是报关单,总价里包含运费了,但是这笔运费是采购货的供应商承担,我要是确认应收账时不应该包括运费这一笔金额。就是我们退回的美元汇率跟再发往国外时的汇率不一样,差异如何写分录。

香香
于2023-07-06 16:29 发布 591次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-07-06 16:35
你好; 差异记入财务费用 ; 到时 如果找对方收回来; 走其他应收款
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对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理:
1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。
2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。
3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
你好; 有的。 国际货代里面 有涉及海运费部分是可以免征的
2022-03-22 17:18:49
按以下的公式计算个税,在扣缴端申报劳务报酬
50001以上的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*40% -7000
2024-09-14 09:15:07
同学你好
这个要按照发票的金额来
2022-11-11 10:33:55
同学你好
没有运费发票吗
2022-11-11 10:11:05
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香香 追问
2023-07-06 17:00
meizi老师 解答
2023-07-06 17:03