送心意

meizi老师

职称中级会计师

2023-07-06 16:35

你好;  差异记入财务费用 ;   到时  如果找对方收回来; 走其他应收款  

香香 追问

2023-07-06 17:00

老师您好,是不收回来了,是经销商直接给代理运输公司打款了,发票也是开的供应商的发票。

meizi老师 解答

2023-07-06 17:03

你好;   那你汇率差异走财务费用

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你好,可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17
对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理: 1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03
运输费,跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03
借以前年度损益调整,贷银行
2023-05-08 15:24:47
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