送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-01-03 20:43

1、没有收到发票需要做暂估入账的分录: 
借:库存商品 
贷:应付账款 
2、收到发票首先冲销上面的分录,然后根据发票编制如下分录: 
借:库存商品 
借:应交税费-应交增值税-进项税额 
贷:银行存款

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1、没有收到发票需要做暂估入账的分录: 借:库存商品 贷:应付账款 2、收到发票首先冲销上面的分录,然后根据发票编制如下分录: 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
2018-01-03 20:43:50
你好,借:应付账款等 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2019-09-06 11:20:23
你好!严格的做法就是暂估,然后冲回。简单的方法,就是直接做。
2017-07-21 10:38:03
不同地区税务规定有可能不同 比较多的地区是要求出口当月确认,没有进货发票的话,暂估成本。 你最好咨询一下你当地税务部门
2019-01-25 09:24:02
你好,暂估的你做了,销售出去喝其他正常的一样做就好,开票销售:借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额, 结转成本按照正常购入一样方法转就好。
2018-05-25 15:25:50
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