我们公司收了客户10万的承兑,预扣了1400元的贴现利息,但是承兑后来我们按10万付出去了,1400元也不会退给客户,一直挂在“其他应付款-承兑汇票贴现利息”科目下面。现在年底了,这一部分钱应该怎么做账务处理?
布吉索修达多
于2018-01-03 19:13 发布 2288次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

借;其他应付款 贷;财务费用——利息收入
可以这样做账务处理
2018-01-03 19:17:51

你好,收到了一张供应商的承兑,不是会付钱给供应商,收客户的钱吗?
2018-01-19 16:54:44

别人给你承兑
你给他钱是吗
2020-07-08 17:36:25

您好
借:银行存款 229170-4281.79=224888.21
财务费用 4281.79
贷:应收票据 229170
2019-06-10 10:34:26

你好,借应付账款8。应收票据2 贷 应付票据10
2020-03-13 16:31:35
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