11月份用银行帐号付对方设计费2万元,但发票12月份才开给我,11月分录借:预付帐款2万 贷:银行存款2万 12月发票回分录 借:管理费用 设计费2万 贷:预付帐款2万 是这样做吗?
勤劳的猫咪
于2018-01-03 14:55 发布 845次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,是的,是这样做账务处理的
2018-01-03 15:03:06

您好
借:原材料46659 贷:预付帐款 46659
一预到底
2021-02-23 20:32:40

这个同一个供应商挂应付就不需要挂预付了
2021-01-05 17:28:11

您的分录错误,正确分录如下:
1、支付款项:
借:预付账款-租金 25
贷:银行存款 25
2、摊销租金:
借:制造费用 7.5
贷:预付账款-租金 7.5
3、收到发票后编制如下两笔分录:
a、借:银行存款 25
贷:预付账款-租金 25
b、借:预付账款-租金 25
贷:银行存款 25
2017-11-02 09:04:53

可以的,可以按你写这么做,可以
2020-04-21 09:50:00
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