老师,银行账户注销费用,计入什么费用明细呀 问
同学,你好 财务费用 答
老师,您好。我这边想问问,做为内账会计,企业有对客 问
给客户开了发票业务,已经发生了借应收账款贷,主营业务收入开票收入20万。如果没有开发票业务,没有发生收了钱借银行存款贷预收账款。或者是业务已经发生了,借银行存款贷主营业务收入-无票收入 答
老师,个人全额承担公积金,应该怎么做账呢? 问
同学,你好 分录正常做,个人多承担的,计入营业外收入 答
设备租赁需要给业主开票350万,但是进项发票还没有 问
风险就是每月进项抵扣 答
单位结算卡怎么在微信上绑定? 问
同学,你好 单位结算卡绑定**的前提是该卡已经关联了企业银行结算账户,并且需要以公司名义开通**支付功能。才可以绑定 答

出纳现金流哪里收入金额是7000 然后欠款200 欠款就做支出 然后我入凭证的时候 借库存现金6800 贷主营业务收入 7000 借应收款-门诊欠款200然后核对总账的时候为什么会有差异的金额200的
答: 您好,凭证应该这样做, 借,库存现金6800 ,应收款-门诊欠款200 ,贷,主营业务收入 7000 。这样凭证是平的,总账不会有差异的。
入账的时候按应收的金额入了,比如我门诊8月份的收入是6500,我按这个数入了账,然后现在他们说其中有500是欠款的这个款我怎么入账,出拿明细哪里直接说欠款金额 吗 然后我会计凭证怎么入哦
答: 借;库存现金 6000 应收账款 500 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
比如:当月营业额1600元,欠款600元,收回上月欠款200元。写成:借:库存现金 1200,应收账款 600 贷主营业务收入1600 应收账款 200,这样写可以不?还是非得分开写?借:库存现金 1000 应收账款600 贷:主营业务收入 1600 借:库存现金200 贷应收账款 200
答: 可以不用分开,直接这样写也是可以的。
门诊欠款的比如我门诊8月份的收入是6500,我按这个数入了账,然后现在他们说其中有500是欠款的这个款我怎么入账,出拿明细哪里直接说欠款金额 吗 然后我会计凭证怎么入哦@
公司有笔款1000 本来是应收账款 当时做错了 做的借现金1000 贷主营业务收入1000 ,然后收回欠款 做了 借银行存款1000 贷应收账款1000 我现在怎么把这两个凭证给更正了
销售时收现金,会计处理时是借:库存现金,贷:主营业务收入 应交税费,还是:借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费,然后再借:库存现金,贷:应收账款
住院部预收金额6500,当月发生金额是6300,, 当月欠款是200 ,借预收金额6100 应收账款200 贷主营业务收入 6300.是这样入对的吗




粤公网安备 44030502000945号



侯时小 追问
2018-01-01 17:05
王雁鸣老师 解答
2018-01-01 17:07
侯时小 追问
2018-01-01 17:33
王雁鸣老师 解答
2018-01-01 17:37