我们是一般纳税人,销售厨房设备,销售价款是29000,,购进的是16000,但是供应商这边不能够提供增值税进项专票,我们卖给客户时,跟客户沟通销项专票是26000,然后,我们给他缴纳3000块钱税款,这样行吗?

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于2017-12-29 12:08 发布 941次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-12-29 12:11
这个最好不要做得账上,这个是不合法的啊
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你好不含税的价格226/1.13=200万
应纳增值税226/1.13*13%=26万
2022-05-27 18:42:33
方案一,进项13,成本100
方案二,进项90×3%,成本90
方案三,成本89
如果按利润最大,方案三
税最低,方案一
2022-05-28 17:08:07
1,抵扣13,成本100
2,抵扣90÷1.03×3%,成本90÷1.03
3,抵扣0,成本89
2022-04-23 22:15:01
同学你好,推广到一般情况下,报价差大于8.59元,用小规模纳税人的,小于8.59元的,用一般纳税人的。
2023-05-02 21:17:05
你好,去计算出不含税价看哪个低,哪个低就选哪个,一般纳税人100/1.13,小规模95/1.01
2022-03-17 17:08:47
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2017-12-29 14:29
袁老师 解答
2017-12-29 14:37