你好,麻烦问您下,a200000表格的资产总额和财务报表 问
那您需要看一下具体这个明细科目统计出来差异,然后才知道是什么原因。 答
老师,请教,请问小企业的会计制度要更改为集体经济 问
同学你好 你的问题是什么 答
老师:问下你,今天新添一个员工,自然人电子税务局给 问
你好,你看他的扣除有多少?扣除金额有多少?看他累计有多少收入了。 答
成本费用总额包含信用减值损失吗?所有损益类都算 问
对,这个都是包含在内的。 答
老师,请教一下工商年检一栏的“高校毕业生”包括 问
你好是的,是包括的。 答
我是一个加工窗户的公司。于2017年。八月成立,2017年十月到12月期间开具发票金额达到100万。我手上现在有未认证的进项发票大于销项发票,那么请问老师,为了做一点税赋,我还需要再交增值税吗,有没有必要为了达到税负率去交税款。
答: 这个要看当地税务要求,财务通常的做法是少认证点发票,交点增值税为妥。
公司有部份发票(2017年12月开的)在2018年12月到期认证了,但是因公司税负达不到,没有销项可以冲,那些准备到期的发票不认证可以吗?还是认证了,可以作进项税额转出吗?
答: 您好!建议认证了转出更好。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
关于税负的问题,就是公司16年12月份有2张进项票没有认证到,导致16年12月份应纳税额为21000,公司在2017年1月初交了21000的税额,然后公司1月份把16年12月未认证的2张票拿去认证后,就形成了留抵税额,所以2017年2月到7月我司都没有交过税,假如2017年1月到7月的不含税收入为200万,那17年的税负率怎么算呢?是不是用21000除以2000000呢?
答: 你好,12月份的应纳税额是不能计入到17年的 所以是0