12月底因对帐慢,我们没有开出销售发票,怎么做分录?是不是等1月份发票开出了再确认收入,结转成本?

微妙
于2017-12-28 09:52 发布 565次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
是的1月确认收入结转成本吧
2017-12-28 10:03:13
不需要,因为你在之前就已经结转了这笔销售的成本
2016-02-01 15:56:27
您好!跟蓝字发票分录一样,只是金额写负数。
2018-01-24 10:09:34
开票再来确认吧
2018-01-04 15:32:47
你好,这样操作可以的
2019-01-10 23:22:39
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