- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
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你好,如果转入的是收入,是要计入未开票收入。
2017-12-27 18:25:35

专项应付款用于工程项目的,工程完工结转的账务处理如下:
1、形成长期资产的,
借:专项应付款
贷:资本公积
2、未形成长期资产,需要核销的,
借:专项应付款
贷:在建工程
3、拨款结余需要上交的,上交时,
借:专项应付款
贷:银行存款
需要注意的是:“专项应付款”科目的使用,一定要和政府补助区别清楚。“专项应付款”核算企业取得政府作为企业所有者投入的具有专项或特定用途的款项。政府补助,是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。
2019-07-04 11:06:09

你好,之后还需要支付出去吗
2019-09-29 09:59:19

你好,如果只有一部分错误,是可以只调整一部分的
2019-11-06 21:13:08

你好同学,建议你放到预付账款里面
如果没有单独设置预付账款,建议你放到应收账款里面
2020-02-26 09:29:56
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