提现的时候,是公户转到一个员工银行卡上了, 备注写 问
没事的,可以直接打备用金的 答
学员:公司乔迁请客吃饭,买酒招待客人,怎么记?老师: 问
您好,这个处理办法是没错的,可以这样 答
老师:挂应收账款附件增值税专用发票就可以了吧,不 问
是的,就是那样做就行 答
甲公司适用的企业所得税税率为25%,20×1 年至20× 问
同学您好,正在解答,请稍等 答
净现值/原始投资额现值=现值指数,对不对 老师那 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

本月暂估入库了,下月初可不可以不冲销,因为我暂估的单价是对的;到发票到了才冲销暂估入库。
答: 你好!可以的。可以这样操作
这个月暂估了入库,然后做暂估出库,最后还结转了成本,如果到下个月,暂估的进项回来了,需要冲销暂估入库,冲销暂估出库,再冲销结转成本吗
答: 你好,之前结转 的成本数据有错误吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
暂估入库的商品已销售,跨月又跨年冲红处理问题,例:2017年9月销售暂估入库的产品,我在9月已暂估入库并结转销售成本,到2018年发票到了(与暂估的价格不一致,我是不是冲红暂估库存及暂估结转的成本?这不是涉及到所得了吗,如何清楚的做会计分录?跨年暂估红冲怎么账务处理
答: 你好,红字冲销暂估分录,借:库存商品 (负数) 贷:应付账款-暂估(负数),冲成本,借:以前年度损益调整(负数) 贷:库存商品(负数),发票到,借:库存商品 贷:应付账款,结转成本,借:以前年度损益调整 贷:库存商品,根据以前年度损益调整科目 的余额结转至利润 分配-未分配利润
你好,老师请问下关于暂估款,就是做暂估款,借:库存商品,贷:暂估款,那我收到发票库存商品入库了,冲销暂估款时,发票的数量和单价和暂估款的数里单价不一致,请问下,是以暂估款的数冲吗?
暂估入库的材料,上月有5000暂估入库,下月未来发票,下月又采购6000,暂估入库,次月发票未到,暂估可以两月一起暂估吗?来票是要一个月一个月的冲暂估还是月份叠加一起暂估,开票一起冲暂估
老师,我们这个月没有开票的采购入库,这个月暂估入库,问了下采购,估计两三个月可能都不能来发票,请问下月初可以不冲暂估,等到什么时候来票再冲暂估,同时再做正确的入库,这样可以吗


yoyo 追问
2017-12-27 16:31
宋生老师 解答
2017-12-27 16:36