APP下载
航航妈咪—jina
于2017-12-27 15:50 发布 1027次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-12-27 15:52
你好,你单位是小规模还是一般纳税人
航航妈咪—jina 追问
2017-12-27 15:53
.........一般纳税人,老师
邹老师 解答
你好,销售货物是17%,提供现代服务是6%,如果是建筑,运输是11%
2017-12-27 15:55
谢谢,老师,默默达
不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2017-12-27 16:17
老师,再问一下,我还是没有理解到建筑1.5税负的核算,当期应纳增值税是指是什么,是2017年1月至2017年12月期间交的税吗,如果是这个时间,那我12月开出的销项票,取得进项也认证了,要明年1月份交税了,那其不税负很高?
2017-12-27 16:18
你好,是增值税纳税金额/不含税收入 你所举例的纳税金额计入12月份,而不是计入1月份的
2017-12-27 16:26
老师,能给我说一个通俗易通的吗,我有点儿笨,还是没有理解到你的意思,老师,你看看我的图片,是第一种,还是第二种方式核算正确
2017-12-27 16:27
你好,就是看你增值税申报表的本年累计 的应纳税额栏次数据除以收入栏次数据,与你之后缴纳没有关系的
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
★ 4.99 解题: 624518 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
航航妈咪—jina 追问
2017-12-27 15:53
邹老师 解答
2017-12-27 15:53
航航妈咪—jina 追问
2017-12-27 15:55
邹老师 解答
2017-12-27 15:55
航航妈咪—jina 追问
2017-12-27 16:17
邹老师 解答
2017-12-27 16:18
航航妈咪—jina 追问
2017-12-27 16:26
邹老师 解答
2017-12-27 16:27