送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-12-27 09:29

您好!不能。因为没有发票。

2333333 追问

2017-12-27 09:33

老师那像这种应该怎么操作

宋生老师 解答

2017-12-27 09:34

你好!你提现,然后现金支付吧

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相关问题讨论
您好!不能。因为没有发票。
2017-12-27 09:29:56
你好,借;长期待摊费用 贷;银行存款等科目 然后摊销计入管理费用的办公费核算
2017-12-26 11:27:44
按租期分摊。。。。。。。
2016-01-06 10:56:58
你好,这个办公室产权是公司所有?
2019-12-19 11:24:05
你好,同学 借,管理费用,开办费 贷,其他应付款
2022-01-25 10:29:57
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