老师,同一法人,前公司已注销,注销前有一笔应收账款(发票已开过)未收到。现在对方把前公司这笔款打到新公司了,新公司对这笔款如何做账?

喜哈哈
于2023-06-13 10:39 发布 1334次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2023-06-13 10:39
你好,这个最好就是建行存款贷,其他应付款,然后现金私下拿出来就算了。
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你好,你是指资产负债表的应收账款数据的计算?
2021-03-26 14:58:57
同学你好,0.04转入营业外支出
2020-06-16 14:33:23
您好
前面报表已经生成了 不想改的话 在这个月调整科目就好了
借:应收账款 借方红字
借:其他应收款 借方蓝字
2019-09-22 09:15:51
你好,正确的分录应该是怎么做?
2022-01-06 16:19:39
因为能够比较好的反应企业的总体应收款情况,这些都是企业的应收资产的
2020-05-13 10:24:29
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