老师,请问出差,伙食补和交通补没有发票是可以的吗,,在差旅费报销管理办法里,有说明,比如:作人员出差伙食按出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干发放。发放标准为:一般地区50元/人/天 工作人员出差市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天50元包干使用。
k1
于2023-06-08 09:37 发布 1246次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好; 这个要看是什么原因 产生的。 是公司车辆发生的吗 出差发生的吗 ?这样好判断
2021-10-15 12:11:02

您好
交通费 :出租车票、市内公交车票、买公交卡等
2020-01-07 12:28:22

你是说差旅费那个吗?那个应该是出差产生的吧?你看一下业务的说明
2020-01-02 21:45:36

您好,的士票可以做入交通费,没有限额,一个最多可以用多少?这个没什么规定的,公司据实处理就行。
2017-01-06 21:40:41

你好!就做营业费用或管理费用的交通费就可以
2016-08-08 10:23:43
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