送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2023-06-07 09:44

你好,这种是不可以抵扣的。

k1 追问

2023-06-07 10:06

老师 是不是抵扣了,下个月转出?还是当月要转出?

宋生老师 解答

2023-06-07 10:07

你好!下个月申报的时候转出

k1 追问

2023-06-07 10:16

现在抵扣了,分录是不是借:业务招待费,进项税,贷:现金,下个月转出是借:进项税额转出,借:进项税,借:未交增值税,贷:进项税额转出?是这样做分录吗

宋生老师 解答

2023-06-07 10:17

你好,下个月是借,业务招待费,贷,应交税费,应交增值税,进项税额转出。

k1 追问

2023-06-07 10:55

借:业务招待费,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,这样吗?

宋生老师 解答

2023-06-07 10:56

你好!是的,就是这样

k1 追问

2023-06-07 10:59

老师 可以直接不抵扣,把进项税额算进业务招待费里面吗?

宋生老师 解答

2023-06-07 11:01

你好!可以的。操作也可以

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