送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-06-05 08:55

借其他应付款借管理费用负数,
然后再做发票的借管理费用等,贷银行

借拖姐 追问

2023-06-05 09:06

是不是  借:管理费用-服务费(负数) 贷:其他应付款-预提服务费(负数),对吗,你好像说错了

郭老师 解答

2023-06-05 09:07

为什么写错了,只要你的管理费用在借方负数就可以的,其他应付款可以借可以贷的。

郭老师 解答

2023-06-05 09:07

在账务处理中,你需要灵活运用,

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相关问题讨论
你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗? 
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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