送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-06-05 08:55

借其他应付款借管理费用负数,
然后再做发票的借管理费用等,贷银行

借拖姐 追问

2023-06-05 09:06

是不是  借:管理费用-服务费(负数) 贷:其他应付款-预提服务费(负数),对吗,你好像说错了

郭老师 解答

2023-06-05 09:07

为什么写错了,只要你的管理费用在借方负数就可以的,其他应付款可以借可以贷的。

郭老师 解答

2023-06-05 09:07

在账务处理中,你需要灵活运用,

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相关问题讨论
同学分录调整就可以了
2022-05-19 09:39:38
你好;   这个买来的用途是什么;这样好判断计入成本还是费用去 ;    这个钱是老板垫付的吗?   
2022-04-24 13:45:14
你好,同学。正在为你解答。
2022-04-04 21:42:19
您好,是什么样的业务呢
2022-01-15 16:22:28
这个充了200你收钱了没,同学
2021-12-23 15:55:25
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