老师您好,之前我预提的服务费是通过 借:管理费用 - 服务费 贷:其他应付款 - 预提服务费用,如果后续收到发票,我应该如果冲销呢

借拖姐
于2023-06-05 08:54 发布 631次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-06-05 08:55
借其他应付款借管理费用负数,
然后再做发票的借管理费用等,贷银行
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你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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