老师您好,之前我预提的服务费是通过 借:管理费用 - 服务费 贷:其他应付款 - 预提服务费用,如果后续收到发票,我应该如果冲销呢

借拖姐
于2023-06-05 08:54 发布 672次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-06-05 08:55
借其他应付款借管理费用负数,
然后再做发票的借管理费用等,贷银行
相关问题讨论
如果是代收代付的就记入其他应付款,否则冲减管理费用
2017-02-10 14:42:18
你好!你做红字分录冲减,然后汇算调增
2024-04-22 18:34:37
你好,是的,分录是正确的
2022-04-12 15:53:28
同学你好
暂估的红冲然后按照发票来做蓝字分录
2022-03-08 16:25:56
同学你好
这个都有发票吗
2022-03-07 10:01:42
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