- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,不需要调整的,一般情况下,记入17年的成本费用就行了。
2017-12-22 23:10:04
你可以联系税务局,看看对方愿不愿意让你们做更正申报
2020-06-12 10:37:12
借应付账款贷,以前年度损益调整应交税费,应交增值税进项转出,这个是实际业务吗?如果是的话,借以前年度损益调整贷应付账款。
2021-12-29 19:15:54
你好
企业所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率-以前季度预缴税额
进项转出
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2018-07-10 09:26:25
如果是对方红冲的发票需要的。
2021-11-25 17:23:13
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