生产企业,1.我们公司出口退税申报是找的外面的代理做的,我们公司每个月按照出口金额开销售发票确认收入,出口收入按月申报增值税,但是出口退税的代理是把3-11月份的报关单集中到11月的征期申报的免抵退税,出口退税申报和增值税申报不同步,这个对我们有影响吗?

Hedy
于2017-12-22 22:07 发布 1450次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2017-12-23 06:21
你好!“单证不齐“应该每月申报的吧,否则,增值税申报表与税控盘的数据也不平呀。“单证齐全”可以集中申报,没有影响(至少现行法规没有约定),实务中,为了退税,大多单位都这么做的
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