老师好,去年12月暂估了一笔成本,现5月收到发票,那我现在是在收到发票的当月冲掉暂估和结转的成本,然后按正常收到票再结转成本是吗

黄谦
于2023-05-31 15:51 发布 1084次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-05-31 15:52
暂估入库
借;库存商品/原材料/成本费用
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
利润分配-未分配利润(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
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你好,这种公司你得分什么情况了?正常他应该是要结转成本的,是不是他没有进项发票?
2022-05-30 17:33:49
好,可以的,但是你得注意一下,会不会影响你月年的收入,小于成本。
2022-01-17 14:14:13
你好,实现收入的情况下就需要结转收入对应的成本
2021-06-03 20:57:07
你好,结转的成本金额=销售数量*单位产品成本
2021-05-28 14:42:05
你好,对的,都要红冲的。
2021-05-25 13:38:35
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2023-05-31 17:17
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2023-05-31 17:18