老师好,去年12月暂估了一笔成本,现5月收到发票,那我现在是在收到发票的当月冲掉暂估和结转的成本,然后按正常收到票再结转成本是吗

黄谦
于2023-05-31 15:51 发布 1029次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-05-31 15:52
暂估入库
借;库存商品/原材料/成本费用
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
利润分配-未分配利润(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
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你好,之前是多结转了成本还是少结转了?
2022-04-04 17:21:57
同学您好,
您是要损益结转,还是自己转
2021-09-26 11:45:30
你好。比如你销售一个产品
你销售出去收到的钱
做了收入
但是你这个产品有成本的
这个成本影响你的利润
收入减去成本才是你的毛利润
2021-09-19 10:26:26
您好,能否把信息说全?
2021-08-01 22:25:43
你好,你确认了收入,就可以结转成本。
2021-07-12 12:32:49
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黄谦 追问
2023-05-31 17:17
家权老师 解答
2023-05-31 17:18