- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-12-22 09:17
你好,没有支付应当是计入其他应付款才是的
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你好,这个先是做借款,再报销
2020-06-05 17:34:16

你好
老板付的 记其他应付款 -老板名
2021-05-22 08:36:26

你好,明年可以转费用的。
2019-12-24 11:49:53

你好 年末需要还给公司 不然涉及20%的个税的 如果是已经产生了费用的话 需要转费用核算 冲其他应收款。只是因为没发票汇算调整处理
2019-11-25 09:20:19

你好,其他应收款最好按应收取款项的对方的名称设明细账
2019-10-14 17:06:38
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