老师您好,我们有一票出口国外的货因质量问题退回来了,退回经销商,经销商负责承担运费,后期再原货补,再发到国外也承担运费,这应该怎么做账,对方要求我们给开出发票才把运费打给我们。怎么样是合理的呢?
香香
于2023-05-30 12:04 发布 359次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-05-30 12:12
同学,你好
那你开出运费发票,当作其他业务收入
相关问题讨论

你好,可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17

对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理:
1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。
2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。
3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10

你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03

运输费,跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03

借以前年度损益调整,贷银行
2023-05-08 15:24:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
香香 追问
2023-05-30 13:54
小菲老师 解答
2023-05-30 14:27
香香 追问
2023-05-30 15:06
小菲老师 解答
2023-05-30 15:06