老师,我按期初数据改了,这个又不对了? 问
你好,具体的是什么原因的? 答
您好,股东分红挂账如何写分录 问
挂其他应付款-股东就是, 答
老师,填写工商年报时,这个单位参加养老职工保险的 问
你好,同学 可以按照12月份社保明细的基数加和 答
老师 请问这些无票支出在汇算清缴放在哪里调增合 问
可以在纳税调整明细表里面扣出来,其他里面调整。 答
老师,我们是23年6月成立的分公司,这需要做审计报告 问
您好, 这个不是必须做审计报告的 答
老师想问下,汇算清缴,应付账款及一些办公费用,没有票,要在那里填调整,还有是填调增吗?
答: 你好 填写在纳税调整明细表 30行
老师你好,我账上有暂估,汇算清缴时我调增了,我想问一下我账上应付账款-暂估,怎么处理?一直挂在账上吗?
答: 借营业外支出贷应付账款暂估
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,早!请问我上手会计账面上挂了2017,2018的应付账款-暂估货款至今未冲销,问过他,汇算清缴时也没有做调,请问我现在接手需要理会吗?
答: 你好!建议理清思路后在做处理,交接单子上是否有明确交接业务起始时间,避免被牵连。这个属于之前会计的责任哈。
公司购买的产品,12月底前,供货商不能开发票过来,我们已经入库了,怎么做账呢,直接入原材料,贷暂估应付账款么?还有问题是需要汇算清缴前将发票开过来么?
老师,2022年暂估了50万,现在汇算清缴调增了,请问应付账款怎么平账?(2022年年底老板不想交税,现在没有办法了,必须交)
老师你好,我有一笔2022年采购原料应付账款80万.业务发生时就开了普票,我单位资金紧暂时不能支付,马上汇算清缴了,这笔业务需要按没有实际支出调增吗
凤血紫悠 追问
2023-05-22 14:52
玲老师 解答
2023-05-22 15:00